职位描述:
一、岗位职责
1.负责起草公司内部审计工作制度、业务操作规范和相关细则;负责起草公司内部经营审计规划、年度内部财务审计计划和专项审计计划;
2. 根据公司审计规划和计划开展审计工作,实施各项经营审计和专项审计,汇总、分析审计资料,草拟审计报告,提出审计建议,跟踪审计建议的执行情况;
3. 对部门内无法单独完成的审计项目,采取合作方式或委托外部审计机构执行,组织开展审计合作,完成审计任务;
4. 建立与中介机构、上级审计部门及其他政府机关的良好沟通合作关系
二、岗位条件
1. 研究生及以上学历
2. 3年及以上金融机构、资产管理公司、审计机构等内部审计或外部审计业务的从业经验
3. 了解审计领域发展动态和趋势;掌握审计法律制度和相关电子化操作技能;熟悉财务管理、法律、金融、审计知识及相关政策、法规,熟悉审计工作流程
4. 具有较强的学习能力、理解能力和分析判断能力,具有较强的审计业务能力和逻辑推理能力,具有政策的理解和执行能力